Informes de gestión, evaluación y auditoría Comité de control interno Estatuto de auditoría Informes de gestión Gestión 2024 Gestión 2023 Gestión 2022 Gestión 2021 Gestión 2020 Gestión 2019 Gestión 2018 Informes de auditoría Vigencia 2025 Auditoria cierre presupuestal 2024 Auditoria recaudo de baños 2025 Auditoria obligaciones tributarias 2024-2025 Auditoria cumplimiento sia observa 2025 Auditoria liquidacion de nomina 2025 Auditoria procedimiento alcholimetria 2025 Vigencia 2024 Auditoría caja menor 2024 Auditoria cierre presupuestal 2023 Auditoría planes institucionales 2024 Auditoría gestión documental 2024 Auditoría PQRS 2024 Auditoría contratación 2024 Vigencia 2023 Auditoría presupuestal 2022 Auditoría cesantías y vacaciones 2023 Auditoría seguridad 2023 Auditoría cuentas pagar 2023 Auditoría contratación 2023 Auditoría primas viáticos 2023 Vigencia 2022 Auditoría adquisiciones 2022 Auditoría transparencia 2022 Auditoría atención ciudadano 2022 Auditoría nómina 2022 Auditoría operativa 2022 Auditoría presupuestal 2021 Informes de seguimiento Vigencia 2025 Ley de cuota 2025Informe conciliaciones bancarias 2025 Vigencia 2024 Estados financieros 2023 Procedimiento disciplinario 2024 Atención ciudadano 2024 Seguridad vial 2024 Depuración saldos 2024 Ejecución presupuestal 2024 Ley de cuotas 2024 SIGEP II 2024 Seguridad digital 2024 Vigencia 2023 SIGEP II 2023 Ley de cuotas 2023 Depuración saldos 2023 Reportes legales 2023 Estados financieros dic 2023 Comité conciliación 2023 Controles operativos 2023 Racionalización trámites 2023 Vigencia 2022 SIGEP 2022 Depuración contable 2022 Ley de cuotas 2022 Racionalizacion de tramites 2022 Participación ciudadana Estados financieros CGN Política de integridad Plan estratégico Rendición de cuentas Rendición 2024 Rendición 2023 Rendición 2022 Rendición 2021 Rendición 2020 Otros informes Contaduria General de la Nacion Derechos de autor Función pública Reportes de control interno Infome pormenorizado control interno Control interno dic 2024 Control interno jun 2024 Control interno dic 2023 Control interno jun 2023 Control interno dic 2022 Control interno jun 2022 Control interno contable Control contable 2024 Control contable 2023 Control contable 2022 Control contable 2021 Informes PQRS PQRS dic 2024 PQRS jun 2024 PQRS dic 2023 PQRS jun 2023 PQRS jun 2022 PQRS dic 2022 Informe riesgos de gestión Riesgos dic 2024 Riesgos jun 2024 Riesgos dic 2023 Riesgos jun 2023 Riesgos jun 2022 Infomes riesgos de corrupción Corrupción 3er seg 2024 Corrupción 2do seg 2024 Corrupción 1er seg 2024 Corrupción 3er seg 2023 Corrupción 2do seg 2023 Corrupción 1er seg 2023 Corrupción 3er seg 2022 Corrupción 2do seg 2022 Corrupción 1er seg 2022 Informe de austeridad Austeridad dic 2024 Austeridad sep 2024 Austeridad jun 2024 Austeridad mar 2024 Austeridad dic 2023 Austeridad sep 2023 Austeridad jun 2023 Austeridad mar 2023 Austeridad dic 2022 Austeridad sep 2022 Austeridad jun 2022 Austeridad mar 2022 Informe MIPG MIPG dic 2024 MIPG jun 2024 MIPG dic 2023 MIPG jun 2023 MIPG dic 2022 MIPG jun 2022 Infome plan anticorrupción Anticorrupción 3er seg 2024 Anticorrupción 2do seg 2024 Anticorrupción 1er seg 2024 Anticorrupción 1er seg 2023 Anticorrupción 2do seg 2023 Anticorrupción 3er seg 2023 Anticorrupción 1er seg 2022 Anticorrupción 2do seg 2022 Anticorrupción 3er seg 2022 Informe gestión por dependencia Gestión dependencias 2024 Gestión dependencias 2023 Gestión dependencias 2022 Software legal Software legal 2024 Software legal 2023 Planes de mejoramiento Entes de control Mejoramiento auditoría 2022 Mejoramiento auditoría 2021 Mejoramiento estados financieros Mejoramiento auditoría 2020 Por procesos Mejoramiento operativo 2022 Rendicion de Cuentas Fenecimiento rendición cuentas Entes de control que supervisan Control externo Control interno Informes de empalme Empalme 2020-2023 Empalme 2016-2019 Acta control interno 2018-2021 Defensa judicial Procesos jun 2022 Procesos mar 2022 Procesos dic 2021 Procesos sep 2021 Procesos jul 2021 Procesos 2020 Procesos sep 2020